Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Quinta-feira, 08 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Fernando Rangel De Lima | XXX.XXX.905-XX | Inaplicável | DIÁRIA DE PARLAMENTAR | 110100012200035802 | 19/07/2022 | R$ 7.640,00 | |
| Paulo Sergio De Sa Bittencourt Camara | XXX.XXX.665-XX | Inaplicável | DIÁRIA DE PARLAMENTAR | 110100012200036043 | 19/07/2022 | R$ 7.640,00 | |
| Raimundo Nonato Tavares Da Silva | XXX.XXX.285-XX | Inaplicável | DIÁRIA DE PARLAMENTAR | 110100012200036078 | 19/07/2022 | R$ 7.640,00 | |
| Robinson Santos Almeida | XXX.XXX.455-XX | Inaplicável | VERBA INDENIZATÓRIA | 110100012200035829 | 19/07/2022 | R$ 730,00 | |
| Samuel Santana Couto Junior | XXX.XXX.155-XX | Inaplicável | VERBA INDENIZATÓRIA | 110100012200035888 | 19/07/2022 | R$ 1.765,00 | |
| Ubirajara Da Silva Ramos Coroa | XXX.XXX.225-XX | Inaplicável | DIÁRIA DE PARLAMENTAR | 110100012200036051 | 19/07/2022 | R$ 7.640,00 | |
| Vagner Santos Do Espirito Santo | XXX.XXX.405-XX | Inaplicável | DIÁRIAS | 110100012200035772 | 19/07/2022 | R$ 1.050,00 | |
| João Batista Ramiro Da Silva | 18.802.354/0001-15 | Pregão Presencial | 012/2020 | Autorização de compras relacionado ao contrato 17/2020 (pregão 12/2020) - Substituição de uma porta de vidro 10mm com mola, fechaduras e ferragens na Fundação Paulo JacksonSubstituição de vidros de 6 mm de janelas corredor edf WL.Reparo em esquadria da presidência e fornecimento de Espelho parabanheiroReparo em esquadria da Chefia de Gabinete da Presidência com substituiçãode cantoneiras e perfisA | 110100012200036558 | 19/07/2022 | R$ 12.840,00 |
| Maria De Fatima Nunes Dos Anjos | XXX.XXX.505-XX | Inaplicável | VERBA INDENIZATÓRIA | 110100012200035731 | 18/07/2022 | R$ 9.752,71 | |
| Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | Pregão Presencial | 009/2021 | CONT 04/2021 | 110100012200036663 | 18/07/2022 | R$ 90.000,00 |
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